Usuario y PIN de la oficina
Orden cronológico — lo último cargado arriba de todo.
| File | Cargada | Pasajero | Marca | Asesor | Operador(es) | Cobrado | Forma de pago | Estado | Cargó |
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Comprobantes emitidos, con el más reciente arriba.
| Fecha de emisión | Comprobante | Receptor | Venta | Importe | Tipo de cambio | CAE |
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Salidas, pasajeros viajando y regresos, visibles para todo el equipo.
Cotizaciones confirmadas por asesores, pendientes de revisión y carga.
| Fecha | Vendedor | Destino | Servicios | Total por moneda | Margen del asesor | Link público | Acciones |
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Lo cobrado es obligatorio. El costo se puede dejar pendiente.
Podés indicar una o varias personas y cuánto se prevé facturar a cada una. Es una referencia para Administración: no bloquea la carga ni obliga a que la factura final tenga exactamente esos importes.
Si es un paquete, cada parte se carga por separado con su propio operador y costo.
Opcional. Elegí un archivo o pegá una captura directo con Ctrl+V (click acá primero).
Clientes, operadores y proveedores, con acceso según tu rol.
Lo que cargaste vos. El 10% corresponde sólo a ventas de Representar; las comisiones iBest se liquidan por nivel al asesor asignado.
| Cargada | Pasajero | Marca | Cobrado | Estado | Ganancia neta | Mi comisión |
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Vencimientos, ventas incompletas y posibles duplicados.
| Pasajero | Vence | Marca | Estado |
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| Pasajero | Componente | Operador |
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| Pasajero | Fecha viaje | Cargas |
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El esquema de vendedores internos mantiene el 10% de la ganancia neta.
| Asesor | Ganancia neta del mes | Comisión (10%) |
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| Pasajero | Marca | Cargó | Nota |
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| Pasajero | Cargó | Cobrado | Estado |
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Subí la planilla de ARCA, revisá la clasificación y confirmá sólo lo que quieras importar.
La planilla se baja desde Portal IVA → Mis Comprobantes → Recibidos → Exportar a Excel.
Las filas con advertencia se importan como cargadas automáticamente y sin revisar hasta que alguien las confirme.
| Importar | Fecha | Tipo | Emisor / CUIT | Moneda | Neto | IVA | Alícuota | Total | Clasificación |
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| Proveedor | Fecha | Importe | Revisado |
|---|---|---|---|
| Cargando gastos… | |||

Rentabilidad, historial, asesores y liquidaciones de la red. Importes siempre separados por moneda.
Seleccioná una barra para filtrar el historial.
| Mes | Moneda | Venta | Margen | Pago a asesores | Neto iBest |
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| Fecha | File | Asesor | Destino | Venta | Costo | Margen | % asesor | Pago asesor | Neto iBest | Estado | Pago / cobro |
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| Asesor | Mes | Moneda | Ventas | Neto generado | Nivel | Falta para próximo nivel |
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Base del futuro router de consultas. Ventas emitidas pesan tres veces más que cotizaciones. Solo lectura, no asigna nada todavía.
| Asesor | Cotizaciones | Ventas emitidas | Puntaje |
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La comisión del asesor es 65%, 75% u 80% del margen según su nivel mensual retroactivo. El resto queda en la red.
| Asesor | Nivel | Ganancia neta del mes | Comisión del asesor | Neto para la red |
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Comparación sobre el neto de iBest de ventas cobradas y vinculadas. El simulador no recomienda un porcentaje.
Calculando tamaño de muestra…
| Porcentaje | Pago al líder | Neto que queda a iBest |
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Comisiones iBest calculadas desde las ventas cobradas y los pagos registrados. La deuda no se guarda.
Arranca en el mes pasado: a principio de mes se paga lo generado el mes anterior, más lo adeudado de antes.
| Asesor | Mes | Moneda | Nivel | Corresponde | Pagado | Adeudado | Acciones |
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| Fecha | N° de file | Asesor | Pasajero | Destino | Tipo de servicio | Operador | Forma de pago | Venta | Neto | Margen | Comisión % | Comisión | Neto para la red | Estado |
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| Fecha | Asesor | Mes cubierto | Moneda | Monto | Factura | Transferencia | Notas |
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Cuenta corriente por operador y moneda. El saldo inicial arranca en cero porque esta cuenta empieza con iVentas y no trae lo de ApTour.
| Operador | Moneda | Neto | Pagos | Imputado | Sin imputar | Saldo |
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| Cargando cuenta corriente... | ||||||
| Fecha | Tipo | Forma de pago | Monto | Observaciones | Sin imputar | Acciones |
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| Pagar | File | Pasajero | Costo de la línea | Imputado | Falta |
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Cada día empieza en cero: se muestran sólo los ingresos, egresos y el neto de esa fecha. Los pagos a operadores no forman parte de la caja.
| Cuenta | Ingresos | Egresos | Neto del día |
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| Cuenta | Ingresos | Egresos | Neto del día |
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| Hora | Cuenta | Concepto | Quién pagó | Importe |
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Entradas y salidas del período, separadas por moneda y sin conversión.
Control de completitud: cargado, cobrado, facturado, pagado y cerrado.
| File | Vendedor | Cliente | Solicitud | Salida | Vto. | Venta | Cobros | Facturas | Costo | Pagos | Fact. operador | |||||
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| Elegí los filtros y presioná «Ver informe». | ||||||||||||||||
Venta − costo de cada componente. Importes siempre separados por moneda.
Representar e iBest lado a lado. Seleccioná una barra para abrir sus ventas.
| Período | Representar | iBest |
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| Fecha | Marca | Destino | Vendedor / asesor | Venta | Ganancia | Estado |
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✏️ Edición completa (solo Administración)
La distribución es de referencia y puede ajustarse al emitir cada factura.
El titular sigue siendo el campo "Pasajero / titular" de arriba. Acá van los acompañantes que carga el asesor desde el portal.
Armá el detalle impositivo y los datos del receptor antes de pedir el CAE a ARCA.
Elegí un archivo o pegá una captura directo con Ctrl+V (click acá primero).
La venta y la comisión del asesor se conservan sin cambios.
Si todavía no se usó, dejalo vacío: quedará como crédito abierto.
Tipo de comprobante: Factura B (se decide solo según la condición de IVA elegida — Responsable Inscripto y Monotributista = Factura A; Consumidor Final y Sujeto Exento = Factura B).
Precargado desde los componentes de la venta. Ajustá la condición de cada uno antes de emitir — esto lo tiene que validar tu contador la primera vez.
Total ítems: USD 0 · Cobrado en la venta: USD 0
Los pagos a operadores se cargan en la cuenta corriente del operador, no acá.
Cada operador y moneda genera un movimiento con sus reservas imputadas.
Total: —
Total de la nota: —
Una nota de crédito por el total deja la venta como no emitida. Una parcial no cambia el estado.